第1章 总则
第1条 目的。
为降低销售费用,提高公司经济效益,充分发挥销售费用的投入效果,特制定本制度。
第2条 适用范围。
本制度适用于公司销售人员差旅费、通信费、业务招待费的管理和控制。
第3条 人员职责。
1.销售人员应以节俭为原则,按需支出,不得滥用或虚报。
2.财务人员负责销售费用使用监督、费用报销核查及办理。
第2章 销售人员差旅费管理
第4条 差旅费的范围。
差旅费主要包括交通费、住宿费以及出差期间的邮电、通信、传真等费用。
第5条 交通费的使用。
出差人员应严格按照公司差旅费标准选择出乘工具,保证交通费控制在规定范围内。
第6条 住宿费的使用。
住宿费包括房费、服务费及相关附加费等费用,出差人员应选择公司指定的连锁酒店,如当地无此酒店,则依照各级岗位人员的住宿标准执行。
第7条 邮电、通信、传真费用的使用。
公司对出差期间邮电、通信、传真实行包干制,标准为20元/人/天,可按出差人员出差自然(日历)天数计算.
第8条 差旅费标准。
公司销售人员差旅费用标准依据出差地区和员工级别应有所差别,具体标准和区域划分如下表所示。
销售人员差旅费标准
销售 人员 级别 | 出差地区 | |||||
一级 | 二级 | 三级 | ||||
交通费 (元/人/天) | 住宿费 (元/人/天) | 交通费 (元/人/天) | 住宿费 (元/人/天) | 交通费 (元/人/天) | 住宿费 (元/人/天) | |
营销副总 | 400 | 500 | 300 | 400 | 200 | 350 |
销售经理 | 350 | 450 | 250 | 350 | 180 | 300 |
销售主管 | 320 | 400 | 200 | 300 | 150 | 250 |
销售代表 | 220 | 250 | 170 | 250 | 130 | 200 |
地区等级划分一览表
地区等级 | 范围说明 |
一级 | 北京、上海、天津、重庆、南京、大连、青岛、杭州、宁波、温州、福州、厦门、广州、深圳、珠海、海口、三亚 |
二级 | 除一级地区以外的省会及地市级城市 |
三级 | 其余国内各地 |
第3章 销售人员通信费管理
第9条 通信费的范围。
本制度中通信费主要指销售人员因开展业务所产生的手机话费。
第10条 通信费的管理。
1.营销副总及销售经理实行手机费据实报销办法,凭移动或联通公司的正式收费票据报销。
2.销售经理级以下人员手机费由公司办理统一话费套餐,超标准部分的费用自理。
第11条 通信费的监督。
1.销售经理级以下人员工作时间必须保持24小时开机,营销副总及销售经理除晚上10:00至次日早上7:00可关机休息之外,其他时间(包括节假日)不得关机。
2.手机通信管理工作由行政部负责监督检查,凡一个月内在规定时间里无故关机两次以上或一次关机1小时以上者,不得报销当月通信费。
第4章 业务招待费管理
第12条 业务招待费的范围。
业务招待费是指销售人员为开展业务、招待客户的支出,具体包括餐费、住宿费、烟酒茶水费、交通费、娱乐费以及旅游费用等。
第13条 业务招待费的申请。
销售人员实际支出每笔业务招待费之前必须事先填写《业务招待申请审批单》,经营销副总、总经理批准后方可列支,未经事先批准的一律不予报销。
第14条 业务招待费的使用。
1.在外面出差一般情况不允许招待费开支。
2.客户到司招待。销售代表级招待标准为50元/位,销售主管级招待标准为70元/位,销售经理级(含)以上招待标准须事先请示总经理批准确定。
第5章 销售费用报销
第15条 销售费用报销责任。
1.销售费用报销由财务部负责,各项费用开支须按公司有关制度执行,同时必须符合会计核算要求。
2.销售费用报销经办人必须取得真实合法的原始凭证,并按要求由审批人在凭证背面签字方可报销。
第16条 差旅费的报销说明。
1.差旅费按出差人员日数、限额标准凭据报销,节约不补,超支部分由个人负担20%。
2.出差人员发票中包含的电话费及其他零星服务费,视同住宿费累计计算,不额外报销。
3.出差人员绕路或中途观光、办私事期间的费用不予报销。
第17条 通信费的报销说明。
1.未参加公司统一的入网套餐者,视同自动放弃,公司对个人通信费不提供任何报销。
2.各营业厅的话费预交票据不得作报销凭证。
第18条 业务招待费报销说明。
1.经办人员必须在每笔招待支出发生后的3个工作日内将《业务招待申请审批单》连同合法、合规的票据报送财务部经办会计初审。
2.财务部有权对业务招待费提出疑问,经办人员应提供相关材料进行解释,如不配合,财务部有权不予受理。
第6章 附则
第19条 本制度由销售部负责起草和修订。
第20条 本制度经公司总经理审批后生效。
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